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新版重庆时时app下载2017年部门预算说明

发布时间:2017-02-12 00:00:00来源:主动公开

 

新版重庆时时app下载2017年部门预算说明

    

 新版重庆时时app下载是负责全市城乡建设事业的市人民政府组成部门,为正处级行政单位。

一、 部门职能职责

1、承担牵头推进新型城市化战略的工作;

2、承担全市住房保障的宏观指导责任,会同有关部门拟订全市住房保障相关政策,参与编制城镇保障性住房新版重庆时时app下载规划和年度计划并监督实施;

3、新版重庆时时app下载贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和省级行业标准以及相关的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,新版重庆时时app下载发布工程造价信息;

4、承担全市勘察设计市场监管的责任;

5、承担全市建设市场监督管理的责任;

6、承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全监管的责任;

7、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任;

8、承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任;   

9、参与市本级城建资金计划的编制和管理;负责城市建设工程项目概(预)算的审查和项目竣工结算的初审;负责城市基础设施配套费和工程建设各项规费的征收;负责建设行业劳保基金的征收和管理;指导、监督局属企事业单位国有资产的管理;负责局管各行业综合统计报表的汇总和上报;

10、拟订行业人才的新版重庆时时app下载规划,指导建设行业人才队伍建设;

11、承办市人民政府交办的其他事项。

内设23个科室,下设17个二级机构。

二、部门收支概括

2017年部门预算编制范围包括市住房和城乡建设局机关 、市燃气办、市建设工程质量监督站、市建筑市场稽查支队、市城市建设综合开发办、市住房保障办6家单位。收入包括一般预算拨款收入和基金预算拨款新版重庆时时app下载收入。支出包括保障局机关及5家事业单位正常运转经费、完成日常工作任务以及承担全市城乡建设事业新版重庆时时app下载相关工作的经费。

(一)、收入预算:2017年收入预算5619.96万元,其中:经费拨款2695.83万元,纳入预算管理的非税收入拨款630.59万元,政府性基金预算拨款2000万元,其他收入293.54万元。收入较去年减少5400.75万元,主要是2016年公开的单位共12家(包括参公单位、自收自支单位),而2017年只公开纳入财政部门预算管理的6家单位。

(二)支出预算:2017年支出预算5619.96万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出253.52万元,行政单位医疗329.93万元,事业单位医疗246.51万元,行政运行(城乡社区管理事务)1436.5万元,一般行政管理事务(城乡社区管理事务)287.4万元,其他城乡社区管理事务支出60万元,其他城乡社区公共设施支出109.53万元,建设市场管理与监督1078.67万元,其他城市基础设施配套费安排支出688万元,其他城乡社区支出152.26万元,廉租住房支出150万元,公共租赁住房支出610万元,其他保障性安居工程支出13.47万元,住房公积金204.17万元。支出较去年减少5400.75万元,主要是2017年只公开纳入财政部门预算的6家单位。

三、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3326.42万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2017年年初预算数为 3143.44万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴新版重庆时时app下载人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置新版重庆时时app下载日常公用经费。

2、项目支出:2017年年初预算数为182.98万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业新版重庆时时app下载目标而发生的支出,包括有关事业新版重庆时时app下载专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助新版重庆时时app下载。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关新版重庆时时app下载5家行政事业单位的机关运行经费3143.44万元,其中工资福利支出2286.2万元(包括基本工资724.25万元,津贴补贴266.99万元,奖金73.48万元,绩效工资302.87万元,社会保障缴费707.96万元,其他工资福利支出210.65万元),一般商品和服务支出536.75万元(主要为办公费75.9万元,水电费45.9万元,印刷费18.5万元,物业管理费31.6万元,差旅费32万元,会议费20万元,培训费20万元,工会经费71.25万元新版重庆时时app下载)。对个人和家庭补助支出320.49万元(主要为奖励金77.05万元,住房公积金140.2万元,其他对个人和家庭补助98.55万元)。                                2、“三公”经费预算  

2017年“三公”经费预算数为134万元。其中公务接待费23万元,公务用车购置及运行维护费111万元(其中公务用车运行费111万元),相比2016年173万元的三公经费减少了39万元。减少的原因是严格执行三公经费不增只减的原则,厉行节约过紧日子。

五、名词解释:

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费新版重庆时时app下载支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费新版重庆时时app下载支出。

    

 

                              2017年2月8日

衡阳市部门预算公开套表(住建局汇总).xlsx

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